鹰眼预警:品渥食品营业收入下降
来源:新浪财经-鹰眼工作室
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月18日,品渥食品发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为8.76亿元,同比下降21.98%;归母净利润为698.84万元,同比增长109.52%;扣非归母净利润为152.72万元,同比增长101.88%;基本每股收益0.07元/股。
公司自2020年9月上市以来,已经现金分红2次,累计已实施现金分红为4600万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对品渥食品2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为8.76亿元,同比下降21.98%;净利润为698.84万元,同比增长109.52%;经营活动净现金流为9754.31万元,同比增长1464.06%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为8.8亿元,同比下降21.98%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 15.39亿 | 11.23亿 | 8.76亿 |
营业收入增速 | -6.78% | -27% | -21.98% |
• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降21.98%,净利润同比增长109.53%,营业收入与净利润变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 15.39亿 | 11.23亿 | 8.76亿 |
净利润(元) | 1120.38万 | -7337.08万 | 698.84万 |
营业收入增速 | -6.78% | -27% | -21.98% |
净利润增速 | -88.27% | -754.87% | 109.53% |
• 营业收入下降,净利润转负为正。报告期内,公司营业收入同比下降21.98%,净利润为698.8万元,公司营收增长乏力,但净利润扭亏为盈。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 15.39亿 | 11.23亿 | 8.76亿 |
净利润(元) | 1120.38万 | -7337.08万 | 698.84万 |
营业收入增速 | -6.78% | -27% | -21.98% |
净利润增速 | -88.27% | -754.87% | 109.53% |
• 第四季度净利润异动。报告期内,净利润为698.8万元,且前三季度为-572.8万元,第四季度转负为正。
项目 | 20240331 | 20240630 | 20240930 | 20241231 |
净利润(元) | -449.36万 | -1647.42万 | -572.77万 | 698.84万 |
• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.1亿元、-0.7亿元、698.8万元,同比变动分别为-88.27%、-754.87%、109.53%,净利润较为波动。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净利润(元) | 1120.38万 | -7337.08万 | 698.84万 |
净利润增速 | -88.27% | -754.87% | 109.53% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降21.98%,经营活动净现金流同比增长1464.06%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 15.39亿 | 11.23亿 | 8.76亿 |
经营活动净现金流(元) | -1.8亿 | 623.65万 | 9754.31万 |
营业收入增速 | -6.78% | -27% | -21.98% |
经营活动净现金流增速 | -205.09% | 103.46% | 1464.06% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为17.66%,同比增长25.3%;净利率为0.8%,同比增长112.21%;净资产收益率(加权)为0.67%,同比增长110.12%。
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.67%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 0.98% | -6.62% | 0.67% |
净资产收益率增速 | -88.64% | -775.51% | 110.12% |
从非常规性损益看,需要重点关注:
• 非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为94.4%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
非常规性收益(元) | 1513.76万 | 1083.47万 | 659.38万 |
净利润(元) | 1120.38万 | -7337.08万 | 698.84万 |
非常规性收益/净利润 | -20.63% | -14.77% | 94.4% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为20.74%,同比下降2.55%;流动比率为3.75,速动比率为2.83;总债务为5972.28万元,其中短期债务为1444.14万元,短期债务占总债务比为24.18%。
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为11,同比增长11.04%;存货周转率为3.48,同比下降2.74%;总资产周转率为0.66,同比下降18.4%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为2亿元,较期初增长38.47%。
项目 | 20231231 |
期初固定资产(元) | 1.44亿 |
本期固定资产(元) | 1.99亿 |
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为10.31、7.81、4.4,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 15.39亿 | 11.23亿 | 8.76亿 |
固定资产(元) | 1.49亿 | 1.44亿 | 1.99亿 |
营业收入/固定资产原值 | 10.31 | 7.81 | 4.4 |
• 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.2亿元,较期初增长87870.23%。
项目 | 20231231 |
期初其他非流动资产(元) | 2.48万 |
本期其他非流动资产(元) | 2181.66万 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 财务费用变动较大。报告期内,财务费用为539.6万元,同比增长204.18%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
财务费用(元) | -738.57万 | -517.93万 | 539.6万 |
财务费用增速 | 60.13% | 29.87% | 204.18% |
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